| 20260001 | vyúčtovanie zmluvy 42604496 - 12/2025 | 37,54 | zmluva č. 42604496 | | 02.1.2026 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava | 31338551 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260002 | dobitie gastrokariet - 01/2026 | 1267,00 | | obj. 1/2026 | 05.1.2026 | fpoho, s.r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina | 56214863 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260003 | podnájom na 01/2026, INTERCOMS s.r.o. | 9859,43 | zmluva č. 01/2023 | | 05.1.2026 | INTERCOMS s.r.o. | Miletičova 21, 82108 Bratislava | 46481095 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260004 | energie a služby na 01/2026, Funding s.r.o. | 8705,96 | zmluva č. 011/2023 | | 05.1.2026 | Funding s.r.o. | Miletičova 21, 82108 Bratislava | 47209976 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260005 | telef. mobil. služby - 12/2025 | 338,25 | zmluva č. 14418 | | 05.1.2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, 81109 Bratislava | 35848863 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260006 | telef. služby za pevnú linku - 12/2025 | 240,21 | zmluva č. 510012531 | | 05.1.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260007 | poplatky - 2.pol. 12/2025 | 2,45 | zmluva 83001/04 | | 05.1.2026 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, 82109 Bratislava | 35708182 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260008 | výkon služieb technika PO a BTS, PZS - 1.Q.2026 | 360,39 | zmluva PO20200115 | | 05.1.2026 | MAJOO s.r.o. | Hviezdová 1, 91101 Trenčín | 36713112 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260009 | platba za elektr. energiu 01/2026 - Krížna 42 | 41,00 | zmluva č. 9100731330 | | 07.1.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260010 | policajný panel Miletičova - 01/2026 | 12,54 | zml. EO/2015/00056 | | 07.1.2026 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260011 | poistenie ZPC - 12/2025 | 18,00 | zmluva č. 20717300 | | 07.1.2026 | Union poisťovňa | Karadžičova 10, 81360 Bratislava | 31322051 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260012 | monitoring objektu Krížna 42 - 12/2025 | 2214,00 | zml.ÚPN-K-2021/01806 | | 07.1.2026 | PEMA team, s.r.o. | Kubínska ulica 31, 85101 Bratislava | 36247774 | 13.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260013 | servisná služba RemoteCare Smart - 01/2026 | 7,38 | zmluva 42604496 | | 12.1.2026 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava | 31338551 | 14.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260014 | monitoring médií - 12/2025 | 184,50 | | obj. 41/2024 | 12.1.2026 | Slovakia Online s.r.o. | Ševčenkova 34, 85101 Bratislava | 31402445 | 14.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260015 | nedoplatok za elektr. energiu - rok 2025,Krížna 42 | 694,70 | zmluva č. 9100731330 | | 12.1.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 22.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260016 | Archív ÚPN - mesačná kontrola EPS na 01/2026 | 126,48 | zmluva č. 281/2025 | | 12.1.2026 | SecuriLas, s.r.o. | Galvaniho 7/C, 81101 Bratislava | 31364764 | 14.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260017 | nájom Archív ÚPN - 01/2026 | 11158,44 | zmluva M-12/2020 | | 12.1.2026 | Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia | Miletičova 7, 82108 Bratislava | 00586421 | 14.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260018 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 12/2025 | -3,08 | zmluva 8200035/2003 | | 12.1.2026 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta, 97599 Banská Bystrica | 36631124 | 23.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260019 | ročná diaľničná známka Rakúsko - BL862VJ | 106,80 | | obj. 6/2026 | 15.1.2026 | Autoklub Slovenskej republiky | Holíčska 30, 85105 Bratislava | 31793649 | 20.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260020 | servisná služba RemoteCare Smart - 01/2026 | 7,38 | zmluva 42604345 | | 15.1.2026 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava | 31338551 | 22.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260021 | vyúčtov. faktúra - doména freeeurope.sk | 20,79 | | žiadanka č. 19/2026 | 15.1.2026 | Websupport s. r. o. | Karadžičova 12, 82108 Bratislava | 36421928 | 14.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260022 | Archív ÚPN - spotreba elektr., plyn - 12/2025 | 1206,58 | zmluva M-12/2020 | | 16.1.2026 | Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia | Miletičova 7, 82108 Bratislava | 00586421 | 22.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260023 | DOBROPIS - licencie na hudob. produkciu, FS2025 | -40,53 | zml.ÚPN-K-2025/01492 | | 16.1.2026 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 82108 Bratislava | 00178454 | 21.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260024 | DOBROPIS - licencie na hudob. produkciu, FS2025 | -40,53 | zml.ÚPN-K-2025/01492 | | 16.1.2026 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 82108 Bratislava | 00178454 | 21.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260025 | vyúčtov. faktúra - ročná diaľničná známka SR, 4 ks | 360,00 | | obj. 4/2026 | 16.1.2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbranská cesta 14, 84104 Bratislava | 35919001 | 14.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260026 | vyúčtov. faktúra -prísp. za použív. kód. označenia | 33,21 | zmluva č. 9895/2010 | | 16.1.2026 | GS1 Slovakia | Nanterská 23, 01008 Žilina | 35654660 | 14.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260027 | vyúčtov. faktúra - školenie, ročná mzdová závierka | 147,60 | | obj. 2/2026 | 16.1.2026 | SOFTIP, a. s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava | 36785512 | 7.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260028 | PHM, údržba, poplatky - 1.pol. 01/2026 | 145,26 | zmluva 83001/04 | | 19.1.2026 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, 82109 Bratislava | 35708182 | 22.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260029 | teplovzdušný ventilátor Concept | 15,90 | | obj. 14/2026 | 22.1.2026 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava | 36562939 | 22.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260030 | vyúčtov. faktúra-školenie úprava registr.poriadkov | 102,00 | | obj. 3/2026 | 23.1.2026 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, 85105 Bratislava | 36287229 | 13.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260031 | vyúčtov. faktúra - štítkovač, kompatib. páska | 69,27 | | obj. 15/2026 | 26.1.2026 | CDRmarket - Denis Čišič | Papírnická 4, 32600 Plzeň | 73390453 | 22.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260032 | ubytovanie Mutafov, SpR - TPC 7/2026 | 98,50 | | obj. 10/2026 | 26.1.2026 | Hotel Saffron s.r.o. | Radlinského 27, 81107 Bratislava | 45519587 | 27.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260033 | licencia ESET PROTECT Advanced - 1 rok | 2952,00 | | žiadanka č. 9/2026 | 26.1.2026 | NETCOM Závodský s.r.o. | Floriánske nám. 2, 81107 Bratislava | 50317768 | 29.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260034 | oprava notebook DELL - Halmo | 91,02 | | obj. 13/2026 | 26.1.2026 | NETCOM Závodský s.r.o. | Floriánske nám. 2, 81107 Bratislava | 50317768 | 29.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260035 | vyúčtovanie zmluvy č. 42604496 - 01/2026 | 30,52 | zmluva č. 42604496 | | 26.1.2026 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava | 31338551 | 29.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260036 | dobitie gastrokariet - 02/2026 | 1211,00 | | obj. 21/2026 | 29.1.2026 | fpoho, s.r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina | 56214863 | 2.2.2026 | 4.2.2026 |
| 20260037 | vyúčtov. faktúra - dodací list A5 s DPH, 10 ks | 31,46 | | obj. 19/2026 | 29.1.2026 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Jilemnického 542/6, 91101 Trenčín | 36880574 | 27.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260038 | vyúčtov. faktúra - prebal na knihy A5 - 200 ks | 40,77 | | obj. 18/2026 | 29.1.2026 | MODEL OBALY, s.r.o. | E.B.Lukáča 2, 03601 Martin | 34118543 | 27.1.2026 | 4.2.2026 |
| 20260039 | vyúčtov. faktúra - školenie, ročné zúčtovanie dane | 147,60 | | obj. 16/2026 | 30.1.2026 | SOFTIP, a. s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava | 36785512 | 27.1.2026 | 4.2.2026 |